Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
13/02/2025 |
13020002
MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
13/02/2025 |
13020002
MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
EMPENHADO |
910,80 |
|
13/02/2025 |
13020001
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
13/02/2025 |
13020001
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GE [...]
|
EMPENHADO |
7.497,00 |
|
13/02/2025 |
13020001
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
EMPENHADO |
910,80 |
|
13/02/2025 |
10020011
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PUBLICA - PRENOTAÇÃO E 02 (DUAS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA FINANÇAS DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
13/02/2025 |
10020010
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL (VEICULO M.BENZ/CAIO LO 916.ORE DE PLACA: [...]
|
LIQUIDADO |
3.249,20 |
|
13/02/2025 |
10020009
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL (VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLAC [...]
|
PAGO |
16.761,23 |
|
13/02/2025 |
10020009
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL (VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLAC [...]
|
LIQUIDADO |
16.761,23 |
|
13/02/2025 |
10020006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE ANA [...]
|
PAGO |
44,38 |
|
13/02/2025 |
03020040
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG150 TITAN MIX KS DE PLACA: NUN-1748, PERTENCENTE A FROT [...]
|
LIQUIDADO |
1.366,94 |
|
13/02/2025 |
03020009
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M.BENZ/ATRON DE PLACAS OSV-8138, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMP [...]
|
LIQUIDADO |
4.583,16 |
|
13/02/2025 |
03020008
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/SANDEIRO DE PLACAS OIB-9811, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL [...]
|
LIQUIDADO |
804,87 |
|
13/02/2025 |
02010161
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSF COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025
|
PAGO |
1.318,18 |
|
13/02/2025 |
02010158
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSF EFETIVOS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
7.332,59 |
|
13/02/2025 |
02010156
FOPAG - PSF EFETIVOS ESTÁGIO PROBATÓRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA: JANE [...]
|
PAGO |
5.666,40 |
|
13/02/2025 |
02010155
FOPAG - VISA EFETIVOS - ESTÁGIO PROBATÓRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/ [...]
|
PAGO |
8.379,36 |
|
13/02/2025 |
02010127
FOPAG - VISA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
19.963,16 |
|
13/02/2025 |
02010124
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
98.927,92 |
|
13/02/2025 |
02010123
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
13/02/2025 |
02010121
FOPAG - NASF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
13.584,09 |
|
13/02/2025 |
02010089
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2021.07.21-01PP E [...]
|
PAGO |
2.499,00 |
|
13/02/2025 |
02010089
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2021.07.21-01PP E [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,00 |
|
13/02/2025 |
02010023
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.765,87 |
|
13/02/2025 |
02010022
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
13/02/2025 |
02010014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
7.832,50 |
|
12/02/2025 |
27010022
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETÁRIO CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL S [...]
|
PAGO |
159,00 |
|
12/02/2025 |
12020002
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
429,00 |
|
12/02/2025 |
12020002
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
429,00 |
|
12/02/2025 |
12020002
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
|
EMPENHADO |
429,00 |
|
12/02/2025 |
12020001
VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA OU PEQUENOS REPAROS NA MESSIAS DELFINO ALVES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. [...]
|
EMPENHADO |
6.306,59 |
|
12/02/2025 |
10020008
LORENA DA SILVA PEIXOTO PIRES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19/2025, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO AMPLIADA DA UCME CE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 EM EUSÉBIO/CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
12/02/2025 |
10020007
JANE LEITE DA SILVA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20/2025, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO AMPLIADA DA UCME CE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 EM EUSÉBIO/CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
12/02/2025 |
10020003
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSEL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
12/02/2025 |
07020005
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS D [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
12/02/2025 |
07020004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO E DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
12/02/2025 |
07020003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
REPLANILHAMENTO DE ADITIVO DE ORÇAMENTO REFERENTE A OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, DE RESPONSABILILDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
12/02/2025 |
07020002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO INERENTES A [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
12/02/2025 |
07020001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
REFEENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, DE RESPONSABILILDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE GENERAL SAMPAI [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
12/02/2025 |
06010005
R DE F LEAO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO PROFUNDO E DESOBSTRUÇÃO MAIS RECONDICIONAMENTO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
1.342,49 |
|
12/02/2025 |
06010003
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: JOSÉ RIBAMAR ALVES VIEIRA, SOB RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
2.562,00 |
|
12/02/2025 |
03020006
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
8.929,08 |
|
12/02/2025 |
03020006
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
8.929,08 |
|
12/02/2025 |
03020004
LOC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA MANOEL JUSTINO MONTEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
12/02/2025 |
03020003
CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA GRADE PARA TAMPA DE ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020998.
|
PAGO |
573,00 |
|
12/02/2025 |
03020002
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA NOS PROCESSOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E REPASSES JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
12/02/2025 |
03020001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TAXA DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACAS PMU-4181, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
PAGO |
606,01 |
|
12/02/2025 |
02010163
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
24,00 |
|
12/02/2025 |
02010163
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
12/02/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
12/02/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
12/02/2025 |
02010087
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
PAGO |
6.706,63 |
|
12/02/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
12/02/2025 |
02010079
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
|
PAGO |
72.909,37 |
|
12/02/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
12/02/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
12/02/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
10,00 |
|
12/02/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
12/02/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
36,00 |
|
12/02/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|