| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
16090002
R DE F LEAO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDOS VISANDO GARANTIR MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
FRANCISCO MARCIO VIEIRA DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PAGAMENTO DE ROPV Nº 15084395 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0200693-45.2022.8.06.0144 DA VARA UNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.798,05 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
COOPERATIVA DE PRODUTORES HOMENS E MULHERES DO AGR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
4.470,10 |
|
| 03/10/2025 |
02060037
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA [...]
|
PAGO |
4.727,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090035
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS LATERAIS, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, ALARME, SISTEMA DE SOM COM CD PLAYER, COMBUSTÍVEL FLEX [...]
|
LIQUIDADO |
5.832,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/10/2025 |
29080008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
9.602,92 |
|
| 02/10/2025 |
03040007
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 02/10/2025 |
03040007
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 02/10/2025 |
02100003
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, PRODUÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2025. SOB RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100002
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, PRODUÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2025. SOB RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
132.750,59 |
|
| 02/10/2025 |
02100001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE AGUA TRATADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE JACQUELINE NASCIMENTO AGUIAR, CON [...]
|
LIQUIDADO |
120,30 |
|
| 02/10/2025 |
02100001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE AGUA TRATADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE JACQUELINE NASCIMENTO AGUIAR, CON [...]
|
EMPENHADO |
120,30 |
|
| 02/10/2025 |
01100054
BANCO DO BRASIL SA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 02/10/2025 |
01100054
BANCO DO BRASIL SA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 02/10/2025 |
01090034
NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E HOSPITALAR NA SEDE E EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
61.355,22 |
|
| 02/10/2025 |
01090033
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTAS DO ENS [...]
|
LIQUIDADO |
78.038,01 |
|
| 02/10/2025 |
01090031
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTAS DO ENS [...]
|
LIQUIDADO |
31.458,50 |
|
| 02/10/2025 |
01090030
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITÁR [...]
|
LIQUIDADO |
124.530,48 |
|
| 02/10/2025 |
01090029
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTAS DO ENSINO MEDIO). SOB A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
27.169,09 |
|
| 02/10/2025 |
01070044
DANDARA FERREIRA MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, PARA SUBSIDIAR A FÁBRICA DE GENERAL SAMPAIO-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/10/2025 |
01070025
BML SOLUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
26090002
COOPERATIVA DE PRODUTORES HOMENS E MULHERES DO AGR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETA [...]
|
PAGO |
3.710,10 |
|
| 01/10/2025 |
25060002
CIVOX - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AUXILIAR A PREFEITURA COM PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DA TELEFONIA FIXA É MÓVEL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 01/10/2025 |
18090003
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 2025. [...]
|
PAGO |
43.400,15 |
|
| 01/10/2025 |
18090002
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 2025. [...]
|
PAGO |
27.778,15 |
|
| 01/10/2025 |
18090001
JOSE ANDERSON MARQUES GUEIROS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA 179/2025, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO (PRIMEIRAS INTERVENÇÕES EM CRIS [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 01/10/2025 |
17090020
ANTONIO DE PAIVA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA 178,2025, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITATIRA-CE. PARA ACOMPANHAR MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTI [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 01/10/2025 |
12090003
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
13.410,50 |
|
| 01/10/2025 |
11090007
LUANA MARIA RAMOS DA SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 2025.05.19.13-P E CONTRATO Nº 2-90013/2025-0 [...]
|
PAGO |
3.295,70 |
|
| 01/10/2025 |
11090005
GBR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 2025.05.19.13-P E CONTRATO Nº 1-90013/2025-12. REFERENT [...]
|
PAGO |
2.815,95 |
|
| 01/10/2025 |
10090008
CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO FORRO DE PVC NA SALA DE ATENDIMENTO DO CDASTRO ÚNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GE [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 01/10/2025 |
03040007
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
03040007
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
02010143
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
02010143
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 01/10/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 01/10/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 01/10/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 01/10/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 01/10/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 01/10/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
01100060
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSF EFETIVOS, MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
94.050,05 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - HOSPITAL EFETIVOS.
|
EMPENHADO |
86.911,99 |
|
| 01/10/2025 |
01100058
FOPAG - HOSPITAL EFETIVO ESTÁGIO PROBRATÓRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS ESTÁGIO PROBATÓRIO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100057
FOPAG - VISA EFETIVOS - ESTÁGIO PROBATÓRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA ESTÁGIO PROBATÓRIO.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100056
FOPAG - PSF - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSF CONTRATADOS.
|
EMPENHADO |
41.764,15 |
|
| 01/10/2025 |
01100055
FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, REFERENTE AO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
316.759,82 |
|
| 01/10/2025 |
01100054
BANCO DO BRASIL SA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100053
A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL SST, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRA [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100052
FOPAG - SEINFRA EFETIVOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PAGAMENTO, DE VENCIMENTO, VANTAGEM E 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
240.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100051
FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PAGAMENTO, DE VENCIMENTO, VANTAGEM E 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE EFETIVO DA SEDERMA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100050
FOPAG - IGD - PAB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO, DE VENCIMENTO, VANTAGEM E 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DO IGD- PAB EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|