lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040009
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/04/2024 31642 2024 263,81
06/05/2024 32356 2024 1.627,59
13/05/2024 32661 2024 485,47
Quantidade: 3 Valor total: 2.376,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/05/2024 09050032 2024 263,81
09/05/2024 09050033 2024 1.627,59
Quantidade: 2 Valor total: 1.891,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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