lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010017
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 270.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SIDERMA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/07/2024 35885 2024 8.428,53
02/01/2024 26270 2024 8.189,90
27/05/2024 33235 2024 3.962,79
03/06/2024 33433 2024 6.849,36
10/06/2024 34079 2024 4.919,61
18/06/2024 34359 2024 5.239,00
24/06/2024 34742 2024 6.043,11
02/07/2024 34927 2024 8.727,21
10/07/2024 35658 2024 5.358,64
20/05/2024 33020 2024 4.852,68
23/07/2024 36331 2024 10.395,71
29/07/2024 36474 2024 13.775,04
06/08/2024 37287 2024 8.991,11
13/08/2024 37654 2024 9.739,48
20/08/2024 38094 2024 12.271,48
27/08/2024 38321 2024 10.268,98
10/09/2024 788 2024 13.040,88
18/09/2024 1138 2024 12.639,27
12/03/2024 29411 2024 7.422,25
15/01/2024 26508 2024 10.715,82
22/01/2024 26790 2024 5.313,91
29/01/2024 26902 2024 5.329,87
06/02/2024 27532 2024 5.952,06
15/02/2024 27908 2024 6.344,19
20/02/2024 28173 2024 3.591,11
26/02/2024 28396 2024 6.235,67
04/03/2024 28832 2024 7.944,71
08/01/2024 26417 2024 5.123,10
18/03/2024 29635 2024 8.411,30
02/04/2024 30544 2024 3.362,67
08/04/2024 30916 2024 6.241,68
15/04/2024 31083 2024 10.305,48
22/04/2024 31487 2024 5.662,84
29/04/2024 31648 2024 6.102,22
06/05/2024 32358 2024 5.620,68
13/05/2024 32663 2024 6.206,29
Quantidade: 36 Valor total: 269.578,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/08/2024 01080015 2024 8.428,53
29/02/2024 29020035 2024 6.235,67
28/05/2024 28050021 2024 3.962,79
20/06/2024 20060034 2024 6.849,36
25/06/2024 25060016 2024 4.919,61
02/07/2024 02070033 2024 5.239,00
10/07/2024 10070050 2024 6.043,11
16/07/2024 16070015 2024 8.727,21
24/07/2024 24070008 2024 5.358,64
29/02/2024 29020034 2024 3.591,11
06/08/2024 06080008 2024 10.395,71
13/08/2024 13080028 2024 13.775,04
20/08/2024 20080021 2024 8.991,11
03/09/2024 03090007 2024 12.271,48
03/09/2024 03090013 2024 9.739,48
10/09/2024 10090031 2024 10.268,98
18/09/2024 18090017 2024 13.040,88
08/10/2024 08100004 2024 12.639,27
03/04/2024 03040021 2024 3.362,67
30/01/2024 30010008 2024 10.715,82
06/02/2024 06020004 2024 5.313,91
06/02/2024 06020005 2024 5.329,87
09/02/2024 09020014 2024 5.952,06
20/02/2024 20020009 2024 6.344,19
20/03/2024 20030009 2024 7.944,71
26/03/2024 26030013 2024 7.422,25
26/03/2024 26030014 2024 8.411,30
30/01/2024 30010005 2024 5.123,10
17/04/2024 17040022 2024 6.241,68
23/04/2024 23040017 2024 10.305,48
09/05/2024 09050007 2024 5.620,68
09/05/2024 09050026 2024 6.102,22
09/05/2024 09050027 2024 5.662,84
21/05/2024 21050038 2024 6.206,29
21/05/2024 21050039 2024 4.852,68
16/01/2024 16010049 2024 8.189,90
Quantidade: 36 Valor total: 269.578,63
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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