Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2026 |
EMPENHO: 05010087
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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12060002 |
13,27 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 09060002
86.967.841/0001-98
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA NOVA
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07 - SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
EXECUÇÃO EM REGIME DE PARCERIA, DO PROJETO: MOSTRA DE CULTURA POPULAR DE GENERAL SAMPAIO/CE. MEDIANTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2026 DEC [...]
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11060005 |
67.000,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 30040021
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. C [...]
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11060002 |
25.860,65 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 18050003
***.915.963-**
CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA
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06 - SEC. MUN. DESENV. AGRA. PESCA E M. AMBIE - SEDAMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE METALICO PARA TAMBORES UTILIZADOS NO PROJETO ECO PONTO ( COLETA SELETIVA ), FABRICADO SOB MEDIDA EM PEÇAS DE FERRO METALON/CANTONEIRA [...]
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11060003 |
9.500,80 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05010073
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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11060041 |
13,27 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060056
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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02 - SEC. MUN. DE GOV. GESTÃO E DESENV. ECONO - SEGGEDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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11060027 |
26,54 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DESTA UNIDADE GESTORA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11060025 |
13,27 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05010158
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E PLANEJ. - SEOPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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11060040 |
13,27 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 07010017
03.307.395/0001-68
I3 SOLUÇOES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
ACESSO AO SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTAS SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FROTAS VIA WEB E APLICATIVO PARA GESTÃO DE VEICULOS COM SUPORTE PARA O ENVIO DOS ARQUIVOS DO TCE-SIM. CO [...]
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11060008 |
5.500,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01040022
34.763.259/0001-06
VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PÚBLICOS, COLETA E TRANSPORTE DE RE [...]
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11060007 |
24.063,28 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050087
34.763.259/0001-06
VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PÚBLICOS, COLETA E TRANSPORTE DE RE [...]
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11060018 |
123.382,40 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05010087
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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11060031 |
53,08 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060069
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SEC. MUN. DESENV. AGRA. PESCA E M. AMBIE - SEDAMA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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11060038 |
13,27 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 26030003
18.866.411/0001-20
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DASECRETARIA DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
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11060001 |
7.158,98 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 02060007
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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11060037 |
39,81 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050086
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITÁR [...]
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11060022 |
93.325,72 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050081
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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11060015 |
85.815,93 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050080
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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11060012 |
7.191,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050082
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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11060009 |
21.666,46 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 02010052
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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11060034 |
26,54 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01040049
21.496.394/0001-90
FRB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA PROJETOS E TRANSPORTE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA LÚCIA NA COMUNIDADE DO PINDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
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11060021 |
40.000,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 02030015
00.394.460/0001-41
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.
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11060006 |
9.518,28 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050066
FOPAG - PSF - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DE VENCIMENTOS, SALARIOS, HORAS EXTRAS, DECIMO TERCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG - PSF CONTRATADOS, DESTE MUNICIP [...]
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10060069 |
944,48 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050066
FOPAG - PSF - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DE VENCIMENTOS, SALARIOS, HORAS EXTRAS, DECIMO TERCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG - PSF CONTRATADOS, DESTE MUNICIP [...]
|
10060070 |
45.296,87 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050075
07.438.591/0001-22
FOPAG - SMS AUXILIO DOENÇA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- PSF AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO [...]
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10060080 |
4.663,63 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050062
FOPAG - PSF EFETIVOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- PSF EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORREN [...]
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10060065 |
8.321,90 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050062
FOPAG - PSF EFETIVOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- PSF EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORREN [...]
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10060066 |
87.455,41 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050069
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORRENTE EXERCICIO.
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10060067 |
6.120,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050069
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORRENTE EXERCICIO.
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10060068 |
1.318,18 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050064
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- HOSPITAL EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO [...]
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10060071 |
12.011,74 |
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