Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
07/05/2025 |
EMPENHO: 07050002
JONAS DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO D [...]
|
200,00 |
|
07/05/2025 |
EMPENHO: 07050003
ALTAMIR CARTAXO BRAGA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO VINTE CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SE [...]
|
125,00 |
|
07/05/2025 |
EMPENHO: 25040003
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. Nota Fiscal: 1874
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
4.706,96 |
|
07/05/2025 |
EMPENHO: 25040004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. Nota Fiscal: 1875
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
5.943,80 |
|
07/05/2025 |
EMPENHO: 16040007
R DE F LEAO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA Nota Fiscal: 17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO PROFUNDO E MOTAGEM NA LOCALIDADE DE VACA BRAVA E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO E MONTAGEM NA LOCALIDADE DE CANGATI. SOB A RESPONS [...]
|
6.241,28 |
|
06/05/2025 |
EMPENHO: 06050001
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. Nota Fiscal: 282
SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: JOSÉ FERREIRA DA SILVA, SOB RESPONSABILIDAD [...]
|
1.964,40 |
|
06/05/2025 |
EMPENHO: 30040015
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. Nota Fiscal: 574
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL [...]
|
66.419,32 |
|
06/05/2025 |
EMPENHO: 30040014
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. Nota Fiscal: 573
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL [...]
|
26.647,50 |
|
06/05/2025 |
EMPENHO: 30040013
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. Nota Fiscal: 571
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE G [...]
|
19.599,91 |
|
06/05/2025 |
EMPENHO: 30040012
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. Nota Fiscal: 572
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE G [...]
|
104.893,03 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 05050003
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS [...]
|
200,00 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 05050005
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO VINTE CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZ [...]
|
125,00 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 05050009
HIURY PEREIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE 2025, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 08 DE MA [...]
|
125,00 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 05050001
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ESTADA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA NO D [...]
|
200,00 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 05050002
ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 084/2025, AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA JUVENTUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITA [...]
|
125,00 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 05050036
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTAÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
19,64 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 05050037
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
16,99 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 29040001
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. Nota Fiscal: 1775
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS M.BENZ/CAIO LO 916 ORE DE PLACA: RIA-0F60 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
|
12.757,20 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 29040002
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. Nota Fiscal: 1766
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: HTY-8H87 PERTENCENTE A FROTA OFICI [...]
|
12.919,94 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 29040003
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. Nota Fiscal: 1765
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: PNI-5518 PERTENCENTE A FROTA OF [...]
|
14.467,31 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 29040004
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. Nota Fiscal: 1774
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OSS-0452 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
|
13.781,65 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 28040003
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. Nota Fiscal: 1868
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 90006/2025 E [...]
|
5.942,31 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 28040004
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN Nota Fiscal: 237
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONER NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
825,00 |
|
05/05/2025 |
EMPENHO: 16040008
NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA Nota Fiscal: 229
CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E HOSPITALAR NA SEDE E EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS PROJETO [...]
|
61.355,22 |
|
02/05/2025 |
EMPENHO: 02050002
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM Nota Fiscal: 1400
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 [...]
|
2.916,00 |
|
30/04/2025 |
EMPENHO: 30040024
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB [...]
|
20.140,17 |
|
30/04/2025 |
EMPENHO: 30040023
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
7.570,74 |
|
30/04/2025 |
EMPENHO: 30040025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MU [...]
|
8.882,46 |
|
30/04/2025 |
EMPENHO: 30040017
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
REPASSE FINANCEIRO DE GRP, PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ESTAGIO PROB. ENSINO FUND. EFETIVOS, MES DE ABRI [...]
|
31.596,48 |
|
30/04/2025 |
EMPENHO: 30040018
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
REPASSE FINANCEIRO DE GRP, PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, MES DE ABRIL DE 2025
|
28.172,87 |
|