despesas extra.

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/04/2024 - 16:29:59
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 02040010 - DATA: 02/04/2024
BANCO DO BRASIL SA
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
31.875,54
DESPESA EXTRA: 02040011 - DATA: 02/04/2024
BANCO BRADESCO S.A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100000047
EMP. CONSIGNADO - BRA
216,89
DESPESA EXTRA: 02040012 - DATA: 02/04/2024
BANCO BRADESCO S.A
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100000047
EMP. CONSIGNADO - BRA
92,45
DESPESA EXTRA: 02040013 - DATA: 02/04/2024
BANCO BRADESCO S.A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100000047
EMP. CONSIGNADO - BRA
329,06
DESPESA EXTRA: 02040014 - DATA: 02/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:
100000042
EMP. CONSIGNADO - CEF
5.701,91
DESPESA EXTRA: 02040015 - DATA: 02/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:MARÇO/2024.
100000042
EMP. CONSIGNADO - CEF
1.029,10
DESPESA EXTRA: 02040016 - DATA: 02/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100000042
EMP. CONSIGNADO - CEF
309,27
DESPESA EXTRA: 02040017 - DATA: 02/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100000042
EMP. CONSIGNADO - CEF
1.973,66
DESPESA EXTRA: 28030004 - DATA: 28/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA SUPERCOOP COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS, PELA NOTA FISCAL DE Nº 10.
100060000
ISS
99,36
DESPESA EXTRA: 28030006 - DATA: 28/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA SUPERCOOP COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS, PELA NOTA FISCAL DE Nº 09.
100060000
ISS
419,49
DESPESA EXTRA: 28030009 - DATA: 28/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL - ISMAEL MOREIRA DA ROCHA.
100060000
ISS
45,80
DESPESA EXTRA: 28030013 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
5.959,39
DESPESA EXTRA: 28030014 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
8.190,02
DESPESA EXTRA: 28030015 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
8.615,20
DESPESA EXTRA: 28030016 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
4.156,72
DESPESA EXTRA: 28030017 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
1.750,91
DESPESA EXTRA: 28030018 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
11.914,95
DESPESA EXTRA: 28030019 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
925,79
DESPESA EXTRA: 28030020 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
10.627,31
DESPESA EXTRA: 28030021 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
1.199,73
DESPESA EXTRA: 28030022 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
6.177,61
DESPESA EXTRA: 28030023 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
433,65
DESPESA EXTRA: 28030024 - DATA: 28/03/2024
BANCO DO BRASIL SA
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000044
EMP. CONSIGNADO - B.B
703,78
DESPESA EXTRA: 28030026 - DATA: 28/03/2024
FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100010000
Salario Familia
124,08
DESPESA EXTRA: 28030030 - DATA: 28/03/2024
FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100010000
Salario Familia
62,04
DESPESA EXTRA: 28030034 - DATA: 28/03/2024
FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100010000
Salario Familia
186,12
DESPESA EXTRA: 28030040 - DATA: 28/03/2024
FOPAG - CGM COMISSIONADOS
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100010000
Salario Familia
186,12
DESPESA EXTRA: 28030045 - DATA: 28/03/2024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.
100010000
Salario Familia
62,04
DESPESA EXTRA: 27030002 - DATA: 27/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS RETIDA DA EMPRESA PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF Nº 70.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.615,54
DESPESA EXTRA: 27030003 - DATA: 27/03/2024
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 70.
100070000
IRRF
2.423,13

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