lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4654 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 16:39:02
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/06/2025 EMPENHO: 03040007
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12,69
20/06/2025 EMPENHO: 02010027
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
1.510,52
20/06/2025 EMPENHO: 02010027
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
135,30
20/06/2025 EMPENHO: 02010076
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
25,38
20/06/2025 EMPENHO: 28040004
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONER NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
825,00
20/06/2025 EMPENHO: 02040004
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
12,00
20/06/2025 EMPENHO: 02010077
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
25,38
20/06/2025 EMPENHO: 02010035
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
12,69
20/06/2025 EMPENHO: 02050001
00.394.460/0007-37
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
5.161,95
20/06/2025 EMPENHO: 30040004
48.508.902/0001-60
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPI [...]
21.679,17
18/06/2025 EMPENHO: 02060034
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV

REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DO GSPREV- FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
1.499,40
18/06/2025 EMPENHO: 11060001
028.XXX.XXX-42
FRANCISCA AUDINESIA DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE TEM COMO FINALIDADE DEBATER OS DIVERSOS OBJETIVOS CONSTANTES NA PROPOSTA ELABORAD [...]
125,00
18/06/2025 EMPENHO: 16060004
712.XXX.XXX-68
ANIBAL SOARES DE MESQUITA NETO
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA 143/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO ATO DE SUA NOMEAÇÃO COMO SECRETÁRIO DA JUNTA MIL [...]
100,00
18/06/2025 EMPENHO: 16060005
090.XXX.XXX-47
LUCAS MATOS MESQUITA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA 144/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NOS DIA 16 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLIC [...]
125,00
18/06/2025 EMPENHO: 13060019
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO: 900006/2025 E CONTRATO Nº 06-90006 [...]
14.925,47
18/06/2025 EMPENHO: 13060018
40.919.130/0001-47
SELECT COM. E SERV. LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO [...]
32.164,80
18/06/2025 EMPENHO: 05050023
08.971.694/0001-16
PAULO MELO TRATORES LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA E MECANIZ [...]
17.230,30
18/06/2025 EMPENHO: 05050024
22.027.920/0001-36
M S A DE ALMEIDA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA D [...]
10.719,56
18/06/2025 EMPENHO: 05060003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE ANTONIA GERLANE DE SOUSA MACI [...]
77,39
18/06/2025 EMPENHO: 02010033
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
188,40
18/06/2025 EMPENHO: 02010033
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
188,40
18/06/2025 EMPENHO: 02010033
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
471,00
18/06/2025 EMPENHO: 07010003
05.144.814/0001-13
TORRES CONSULTORIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL [...]
3.665,00
18/06/2025 EMPENHO: 10010005
05.282.559/0001-75
MERITUS CONSUL. E CONTROL. GOVERN. S/S
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
6.000,00
18/06/2025 EMPENHO: 02010022
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
135,30
18/06/2025 EMPENHO: 03030023
12.845.971/0001-11
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO [...]
7.497,00
18/06/2025 EMPENHO: 07030004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
8.777,21
18/06/2025 EMPENHO: 02050003
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
1.758,90
18/06/2025 EMPENHO: 03040007
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
38,07
18/06/2025 EMPENHO: 02010149
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV

TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO.
25,38

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