lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14110004 - DATA: 14/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14110004
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.15.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/11/2022 11018 2022 1.036,28
28/11/2022 11095 2022 141,30
05/12/2022 11553 2022 254,34
12/12/2022 11626 2022 308,98
19/12/2022 11857 2022 293,59
26/12/2022 11954 2022 423,90
Quantidade: 6 Valor total: 2.458,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/11/2022 22110007 2022 1.036,28
29/11/2022 29110007 2022 141,30
06/12/2022 06120029 2022 254,34
14/12/2022 14120058 2022 308,98
20/12/2022 20120006 2022 293,59
29/12/2022 29120015 2022 423,90
Quantidade: 6 Valor total: 2.458,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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